襄阳市社科联学术中心2025年度预算目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 单位2025年度预算情况说明
一、2025年预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分 单位2025年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 襄阳市社科联学术中心概况
一、主要职责
襄阳市社科联学术中心是是市社科联管理的公益一类事业单位,其主要职责包括:开展学术研究、学术信息的分析和服务;协助市社科联承担市委市政府交办的重大课题任务;协助市社科联开展社科研究成果的对外对上交流活动,协调相关部门推动社科研究成果转化,发挥智库的咨政作用;协助市社科联建立健全襄阳社科人才库,推动我市专业化智库建设等工作。
二、机构设置情况
襄阳市社科联学术中心核定事业编制3名,其中主任1名。
第二部分 2025年度预算情况说明
一、2025年预算收支情况
2025年度收、支总计均为57.29万元。与2024年度相比,收、支总计各增加17.31万元,增长43.3%,主要原因是2024年市社科联学术中心新增1名工作人员,人员经费和公用经费相应增加。
2025年度收入合计57.29万元,与2024年度相比,收入合计增加17.31万元,增长43.3%。其中:财政拨款收入57.29万元,占本年收入100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
2025年度支出合计57.29万元,与2024年度相比,支出合计增加17.31万元,增长43.3%。其中:基本支出57.29万元,占本年支出100%;无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为57.29万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加17.31万元,增长43.3%。主要原因是2024年市社科联学术中心新增1名工作人员,人员经费和公用经费相应增加。
2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入57.29万元,比2024年度预算数增加17.31万元。增加主要原因是2024年市社科联学术中心新增1名工作人员,人员经费和公用经费相应增加。无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出57.29万元,占本年支出合计的100%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加17.31万元,增长43.3%。主要原因是2024年市社科联学术中心新增1名工作人员,人员经费和公用经费相应增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出57.29万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出41.62万元,占72.65%。主要是用于人员类支出。
2.社会保障和就业(类)支出6.96万元,占12.15%。主要是用于养老保险、职业年金支出,公益性岗位类支出。
3.卫生健康(类)支出4.23万元,占7.4%。主要是用于医疗保险支出。
4.住房保障(类)支出4.47万元,占7.8%。主要是用于住房公积金支出。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出57.29万元,其中:人员经费52.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费4.33万元,主要包括:办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
本单位当年无“三公”经费预算,因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,无增减情况,与上年度持平。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出说明
本单位2025年度机关运行经费支出4.33万元,比2024年预算数增加1.41万元,增长48.29%,主要原因是2024年市社科联学术中心新增1名工作人员,公用经费相应增加。
(二)政府采购支出说明
本单位当年无政府采购支出,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明
本单位无自有办公用房,无公务用车。
(四)预算绩效情况说明
本单位无项目支出预算,未编制预算绩效。
第三部分 2025年度预算表
见附件
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指市社科联学术中心用于基本支出方面的支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、工会经费、其他交通费以及其他费用
(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分 附件
襄阳市社科联学术中心2025年度预算公开表